問題已解決
老師,現在發現有個小規模企業1月份開了一張電子發票,稅率為0,第一季度申報增值稅和企業所得稅都0申報,那現在是不是要更正



你好,這個是免稅的業務嗎?開的什么的,如果不是免稅的業務的話,你需要正常申報的季度銷售額在30萬以內嗎?
2023 04/27 15:12

84785036 

2023 04/27 15:15
是當時開錯了稅率,企業還以為按去年免稅的開票

郭老師 

2023 04/27 15:17
你好,那你看一下你季度銷售額超過了30萬。

84785036 

2023 04/27 15:40
不超過30萬,就開了這一張285元的發票
是當時開錯了稅率,企業還以為按去年免稅的開票
1月份就開了這一張發票,當時沒記賬
銷售潤滑油

郭老師 

2023 04/27 15:42
哦,那個這個分錄借銀行房款,貸主營業務收入就可以的,不用做應交稅費了。
