問題已解決
老師 去年暫估了成本 借:主營業務成本 貸:應付賬款 今年收到發票應該怎么調賬呀 匯算清繳還沒有做



借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,這個是虛增的嗎?
2023 04/24 14:48

84784984 

2023 04/24 14:53
是的老師沒錯謝謝

郭老師 

2023 04/24 14:55
不用客氣,工作愉快。

84784984 

2023 04/24 14:57
財務報表還有企業所得稅應該都要按照收到發票的金額來改吧

郭老師 

2023 04/24 14:58
報表不用修改,還是按照第四季度的來就可以的,這個在納稅調整明細表扣除項目里面填寫賬載金額就可以的。納稅調增。
