問題已解決
老師,請問有筆工程款甲方公司想用車位來抵,我應該怎樣入賬呢,抵給我們后我們用這個車位去抵另一個公司的工程款又該怎么做賬呢,稅法上有啥規定沒得呢



你好,借無形資產貸應收賬款。
2023 04/20 11:14

玲老師 

2023 04/20 11:14
你們抵賬的時候就是相當于把這個無形資產出售了,然后抵欠工程款。

玲老師 

2023 04/20 11:14
你們正常繳納增值稅,附加稅,所得稅等就行了。

84785003 

2023 04/20 11:15
那該怎么開票呢

玲老師 

2023 04/20 11:18
您好,您就開銷售這個車位的發票。

84785003 

2023 04/20 11:21
我們是工程公司沒有這個經營范圍

84785003 

2023 04/20 11:23
有其他解決方法嗎

玲老師 

2023 04/20 11:30
偶爾發生的開發票沒問題,可以開。經常發生在增加范圍。

84785003 

2023 04/20 11:40
老師我可以這樣操作嗎,簽個三方協議,直接用a的車位抵給我們另一家的工程款,這樣可以嗎

玲老師 

2023 04/20 11:44
可以的,協議約定清楚就行了。
