問題已解決
已經折舊完的固定資產賣出如何做賬



?你好:
1、先將固定資產轉為清理:
借:固定資產清理 , 累計折舊,
貸:固定資產。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發生清理支出:
借:固定資產清理,
貸:銀行存款。
4、結轉清理凈損益:
借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目)
貸:固定資產清理(或相反分錄)。
2023 04/19 15:52

84784973 

2023 04/19 16:03
轎車原值133078元,已折舊132745.31,賬面凈值余332.69元(賬面凈值已小于凈殘值),現將車售賣含稅價格8000(13%稅)怎么入賬,麻煩老師回答具體一點 后面跟上金額

玲老師 

2023 04/19 16:05
您好,您就根據科目一樣的寫上去就行,你哪不清楚的,然后問我。

84784973 

2023 04/19 16:09

84784973 

2023 04/19 16:09
這樣寫對嗎?

玲老師 

2023 04/19 16:11
這個我沒有按計算器,然后你稅率對那個分錄就是正確的。再有就是營業外收入那個用資產處置損益科目。

84784973 

2023 04/19 16:16

84784973 

2023 04/19 16:17
是這樣嗎?那這樣的話最后固定資產清理借方就有余額了呀

玲老師 

2023 04/19 16:19
固定資產清理貸方余額轉出來對應的科目是資產處置損益,這樣就對了。

84784973 

2023 04/19 16:21
那第一條分錄借方固定資產清理332.69呢?

玲老師 

2023 04/19 16:27
你好 這個倒 擠的金額?

84784973 

2023 04/19 16:27
什么意思 沒懂

玲老師 

2023 04/19 16:30
第一個分錄借方的固定資產清理,這個金額是倒擠出來的。

84784973 

2023 04/19 16:32
那意思就是分錄是對的,這個倒擠的金額出現在資產負債表上是沒有任何問題的?是這個意思嗎

玲老師 

2023 04/19 16:36
分路是正確的。然后固定資產清理期末沒有余額的。所以也不在資產負債表上體現。這筆業務做完就是資產處置損益有余額,在利潤表上填寫。
