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老師,請問上月暫估材料成本單價太高,導致本月實際收到發票沖掉暫估之后,庫存數量不為0,金額為負數,這個情況怎么處理呢?



是不是已經領用了?把領用的也紅沖。
2023 04/18 15:52

84784960 

2023 04/19 09:37
是的,領用成本是按照移動加權平均的價格來的,這個要怎么沖呢

玲老師 

2023 04/19 09:41
你好,有差異的就調整這個成本,沒有差異的成本可以不調整,然后就是把賬估入庫的商品紅沖,再按發票入賬就行了。

老師,請問上月暫估材料成本單價太高,導致本月實際收到發票沖掉暫估之后,庫存數量不為0,金額為負數,這個情況怎么處理呢?
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