問題已解決
我們去年結轉了無票收入,今年開了票?,F在申報增值稅的時候怎么申報?



你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,未開具發票一欄填寫負數
開具的發票一欄填寫正數。
2023 04/17 15:22

84785040 

2023 04/17 15:23
小規模納稅人

84785040 

2023 04/17 15:24
我看當時結轉無票收入也沒有計提增值稅

郭老師 

2023 04/17 15:26
你好,一整數一負數不影響的,不需要填寫。

84785040 

2023 04/17 15:28
那我現在增值稅主表第三欄,第一欄直接填0嗎

郭老師 

2023 04/17 15:31
你好,你的總銷售額超過了300,000嗎?如果是的話,在第一行和第三行里面填寫,如果在300,000以內的第10行里面填寫。

84785040 

2023 04/17 15:31
已經超過30萬了,

郭老師 

2023 04/17 15:33
在第一行和第三行里面填寫。

84785040 

2023 04/17 15:33
第一行 、第三行都填0嗎。

郭老師 

2023 04/17 15:35
你好,你不是超過了30萬的嗎?我說的是一正數一負數,你又重新開了這一筆是零,其他的有業務正常填寫。
