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問題已解決

老師,報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現在報增值稅的時候實際發生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報

84785025| 提問時間:2023 04/17 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要繳納增值稅的嗎?
2023 04/17 13:47
84785025
2023 04/17 13:49
小規模納稅人,因為有開專票,專票部分正常繳納,普票部分沒有超額,普票部分不需要,紅沖也是普票
郭老師
2023 04/17 13:51
你好,季度銷售額在30萬以內的話,第十欄填寫你的銷售額就可以的,這個是正數銷售額減去負數銷售額之后的。
郭老師
2023 04/17 13:51
免稅的稅額,用這個銷售額乘以3%。
84785025
2023 04/17 13:52
但是和稅務數據里面實際開票的稅額不一樣
郭老師
2023 04/17 13:55
你好,那什么原因不一致?
84785025
2023 04/17 14:18
比如我本季度開票金額是2萬普票,紅沖了一張2000金額免稅票,那實際本季度銷售額就是1.8萬,按照1%實際稅額是200(數字稅務賬戶也是這個金額),但實際填寫增值稅的時候是1.8*1%=180,
郭老師
2023 04/17 14:20
你好,銷售額填寫18000,免稅的稅額按照一萬八乘以3%。
84785025
2023 04/17 14:25
這樣和數字稅務賬戶稅額對不上也沒有關系嗎?
郭老師
2023 04/17 14:26
對的,是的,沒有關系的,忽略。
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