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老師,請問一下小規模納稅人的季度銷售發票超過了300000,但其中一部分開的是免稅發票,針對免稅這一部分的銷售額是不是填在免稅銷售額那一欄

84785011| 提問時間:2023 04/17 13:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,是的,填寫在免稅銷售額里。然后扣除這個免稅的不超過30萬,還是可以減免。
2023 04/17 13:26
84785011
2023 04/17 13:29
同時也開得有專票,那么專票的金額是不是就填寫在增值稅專用發票不含稅的銷售額這一欄
84785011
2023 04/17 13:30
扣除這個免稅的不超過30萬,還是可以減免如何理解
玲老師
2023 04/17 13:32
專票包括30萬的額度之內,專票沒有減免。
84785011
2023 04/17 13:40
老師,如果專票+普票季度已經超過了30萬,但開具的普票是免稅的,普票的這一部分金額填在哪里
玲老師
2023 04/17 13:48
開具普票就是稅率是免稅,這種情況是吧?填寫在第12行再填寫減免表。
84785011
2023 04/17 13:55
老師,專票是按1%開出去的,但申報表上填進去沒有按1%計算應納稅額
玲老師
2023 04/17 14:00
填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應納稅額減成額納一。填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應納稅額減征額那一行。
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