問題已解決
1季度收入超30萬(wàn),但是1月有2張票開的免稅,這個(gè)增值稅怎么申報(bào)



您好!免稅發(fā)票填寫在3%那里,然后減免2%填寫減免表
2023 04/16 15:51

84784982 

2023 04/16 16:09
填3%填免稅收入,它稅就多交了啊,填不含稅收入它和稅控金額對(duì)不上,提交不了

84784982 

2023 04/16 16:10
這樣稅就多了

丁小丁老師 

2023 04/16 16:11
您好!因?yàn)槊舛惐緛?lái)今年就沒有這個(gè)優(yōu)惠了的,所以只是沒讓你們重開發(fā)票而已,本來(lái)是要重新開具1%發(fā)票的

84784982 

2023 04/16 16:12
那這只能去大廳報(bào)了是嗎

丁小丁老師 

2023 04/16 16:21
您好!不是,你免稅的銷售額填寫在3%那里,2%填寫減免表就行了的

84784982 

2023 04/16 16:22
可是這樣稅就多了啊,免稅銷售額填和不含稅銷售額他的3%是不一樣的啊

84784982 

2023 04/16 16:25
我實(shí)際該交3965.54,現(xiàn)在要交3976.1

84784982 

2023 04/16 16:27
這樣可是把含稅銷售額填上去了,那塊本來(lái)就該填不含稅銷售額

84784982 

2023 04/16 16:29
按您這么填的也報(bào)不過去

丁小丁老師 

2023 04/16 17:22
您好!免稅的銷售額填寫在3%那里,同時(shí)在減免表里面填2%,這樣實(shí)際交了1%增值稅,因?yàn)榻衲隂]有免稅的發(fā)票了,你這樣填好后還提示過不了嗎?

丁小丁老師 

2023 04/16 17:22
能把這樣填過后的主表和減免表截個(gè)圖嗎?
