問題已解決
收到增值稅專用發票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?



沒問題,可以這么做賬的
2023 04/16 14:31

84785043 

2023 04/16 14:33
那我主這樣的做賬方式,如果碰上有一筆福利發票,認證了,怎么做轉出分錄

東老師 

2023 04/16 14:35
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84785043 

2023 04/16 14:45
我本月有內銷銷項稅額2萬,進項稅額轉出1萬,進項稅額25萬(已認證部分,不包含未認證的部分)。
出口免抵退稅額40萬,產生免抵稅額18萬。
這個會計分錄不會做

東老師 

2023 04/16 14:46
抱歉,涉及到出口的我沒做過

84785043 

2023 04/16 14:49
我問問其他老師

東老師 

2023 04/16 14:49
好的這個真是抱歉了
