問題已解決
老師,這個營業外支出的金額在匯繳的時候是不是填A105000表第30行啊



你好,這個營業外支出是什么業務的?
2023 04/15 16:44

84785040 

2023 04/15 16:48
老板把車子處理了

郭老師 

2023 04/15 16:54
不需要的
可以抵扣的
105090填寫的

84785040 

2023 04/15 17:00
這個不太對應啊,他是賣了,不是匯繳的時候要加上營業外支出的嗎

郭老師 

2023 04/15 17:00
你好,不太對應是什么意思啊。

郭老師 

2023 04/15 17:00
這個是處置損失,處置損失需要填寫105090這個表格。

84785040 

2023 04/15 17:03
我現在打開的就是這個表格,第八行不對應,我們是賣,沒有毀損,應該填第幾行

84785040 

2023 04/15 17:04
這個表格

郭老師 

2023 04/15 17:06
你好,那你填寫第七行里面就可以的
看下第七行,自己能填寫吧。

84785040 

2023 04/15 17:14
我該怎么填這個表

84785040 

2023 04/15 17:16
這個表應該咋填

郭老師 

2023 04/15 17:26
第一列和第二列填寫處置的損失就是營業外支出的那個金額。第三列填寫的是614916.13
第五咧698065.75

84785040 

2023 04/15 17:48
車子還有裝潢,是不是第五列填789263.48元

郭老師 

2023 04/15 17:50
你好,第五列這里填寫的是原值減殘值的。

84785040 

2023 04/15 17:54
那就是填872107.53是嗎?

郭老師 

2023 04/15 17:56
看不懂
沒看出來
這個就是用原值減去累計折舊的,你自己算一下吧,
你給我截圖的那個分錄,我只看到我寫的那個。

84785040 

2023 04/15 18:02
不是說應納稅所得額,要加上營業外支出嗎,是不是不是簡單的加上,得根據稅法調整

郭老師 

2023 04/15 18:03
你這個營業外支出允許抵扣企業所得稅的,不用加上。

郭老師 

2023 04/15 18:03
正常處置的沒有問題,可以抵扣你是非正常損失還是怎么了?

84785040 

2023 04/15 18:03
企業補虧表是不用把營業外填增嗎?

郭老師 

2023 04/15 18:04
你好,營業外支出需要看具體的業務,你這個不需要調的,還有其他的營業外支出嗎?

84785040 

2023 04/15 18:05
老板賣了車,本來是她的合伙人買的車,分道揚鑣,車也賣了

郭老師 

2023 04/15 18:05
你好,你這個車可以抵扣的,允許抵扣就不需要調整了。
