問題已解決
老師,上個月我們公司開了紅字增值稅發票,廠家又給我們開了負數發票,這種情況該如何報稅,這個月必須用了這張負數發票么?



您好,是的,這個進項稅要轉出,必須申報了
2023 04/15 09:25

84785044 

2023 04/15 09:28
當月開的負數發票必須當月用是吧

84785044 

2023 04/15 09:29
廠家給我們開的這張負數發票我們能從增值稅發票綜合平臺上查到么?

廖君老師 

2023 04/15 09:32
您好,能查到的,您試一下

84785044 

2023 04/15 09:36
增值稅該怎么申報

廖君老師 

2023 04/15 09:42
您好,附列資料(二) 20行進項轉出填

84785044 

2023 04/15 10:00
這個該如果做憑證

廖君老師 

2023 04/15 10:04
您好,
借:原材料(紅字)
貸:應付賬款(紅字)
應交稅費-- .應交增值稅(進項稅額轉出)

84785044 

2023 04/15 10:08
開的負數發票服務名稱是銷售折讓,不是充的貨品,這樣怎么做憑證

廖君老師 

2023 04/15 10:10
您好,單獨銷售折讓開不出來么,發票上沒有一條商品信息么,折現也是以前的原材料價格低了,也是這個分錄 了
