問題已解決
老師,我的賬上明細沒有稅局申報中留抵的增值稅金額,我應該怎么處理這次留抵稅額?



借:應交稅費-應交增值稅-進項或應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入
2023 04/14 17:07

84785001 

2023 04/14 17:16
這樣的話是不是這個月多交企業所得稅了?

84785001 

2023 04/14 17:20
還有別的辦法嗎?

文文老師 

2023 04/14 17:29
沒有其他合適的處理方法了

84785001 

2023 04/14 17:34
是12月增值稅申報表的留底數,我是1月開始接手這個賬,1.2月都用12月留抵的扣稅了。

文文老師 

2023 04/14 17:44
賬上沒有體現,只好按老師的分錄處理了。

84785001 

2023 04/14 18:00
那就不理它,不對就不對了可以嗎?

文文老師 

2023 04/14 18:01
是的,目前只能這樣了。
