問題已解決
老師,請問營業稅金及附加科目掛多了,怎么做呀?我做了沖紅后,報表出現的就會營業稅金及附加科目是負數,報送財務報表數據時不通過。



你好。您可以沖本年利潤。
2023 04/14 14:57

84785027 

2023 04/14 14:58
是今年掛錯的,沖紅本年利潤怎么寫分錄?我想不出來

玲老師 

2023 04/14 15:01
借應交稅費貸本年利潤。

84785027 

2023 04/14 15:12
謝謝老師明白了

玲老師 

2023 04/14 15:15
?你好同學:
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

84785027 

2023 04/14 16:37
怎么這樣做的分錄和我之前借應交稅費,貸營業稅金及附加,得出來的利潤不一樣了呢?

玲老師 

2023 04/14 16:44
你好??沖這個不是已結轉過本年利潤了嗎? ?以前時?

84785027 

2023 04/14 16:56
對,1月做錯了分錄,本來是借應交所得稅的寫成營業稅金及附加了,現在3月才發現

玲老師 

2023 04/14 17:01
錯誤分錄發來吧,我看一下到底是哪個分錄?用的。用的哪個科目?

84785027 

2023 04/14 17:31
1月錯誤的
借:營業稅金及附加
貸:銀行存款
正確的應該是
借:應交稅費
貸:銀行存款
去年12月已經掛了營業稅金及附加了,今年付款應該沖減應交稅費的,結果又掛了營業稅金及附加了。

玲老師 

2023 04/14 17:34
那這樣做沒問題,借應交稅費貸本年利潤。因為你稅金及附加是一月份的,已經轉到本年利潤了,不影響才對呀。
