問題已解決
老師我們單位有一臺固定資產汽車 現在賣了 咱們自己開的發票 這個分錄怎么做?折舊都已經提完了



借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,
貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2023 04/14 12:27

84784972 

2023 04/14 12:39
當時買車是八萬 現在車賣了20000 其中不含稅金額是19801.98 稅率是198.02元折舊都提完了 能幫我做一下分錄嗎

郭老師 

2023 04/14 12:41
借
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,20000
貸固定資產清理19891.98
應交稅費,198.02
借固定資產清理,貸應業外收入19891.98。

84784972 

2023 04/14 12:44
借
累計折舊,80000
貸固定資產,80000
借銀行存款,20000
貸固定資產清理19891.98
應交稅費,198.02
借固定資產清理,貸應業外收入19891.98。

84784972 

2023 04/14 12:44
老師這樣對嗎? 因為買車的80000得沖回來

郭老師 

2023 04/14 12:47
對的,是的,是這么做的。

84784972 

2023 04/14 12:56
那申報的時候這個不含稅的金額寫在哪呢?

郭老師 

2023 04/14 13:04
季度300,000在10藍里面填寫超過的在第七八。

84784972 

2023 04/14 13:05
噢噢就是申報表正常報收入是嗎?

郭老師 

2023 04/14 13:10
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
