問題已解決
科目余額表上,轉出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應該怎么做調整分錄



同學,你好
差額計入營業外收支
2023 04/13 12:15

84785007 

2023 04/13 12:20
具體的分錄怎么做呢

小菲老師 

2023 04/13 12:23
轉出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03
借:應交稅費-轉出未交增值稅0.03
貸:應交稅費-未交增值稅0.03

84785007 

2023 04/13 12:25
那就不放到營業外收支科目了?

小菲老師 

2023 04/13 12:29
同學,你好
沒有差額就不用

84785007 

2023 04/13 12:30
轉出未交增值稅余額借方多0.03,為啥借:應交稅費-轉出未交增值稅0.03

84785007 

2023 04/13 12:31
這樣借:應交稅費-轉出未交增值稅就變成多0.06了

84785007 

2023 04/13 12:32
貸:應交稅費-未交增值稅0.03,應交稅費-未交增值稅科目余額就平了

小菲老師 

2023 04/13 12:32
同學,你好
不好意思看錯了
借:營業外支出0.06
貸:應交稅費-未交增值稅0.03
應交稅費-轉出未交增值稅0.03

84785007 

2023 04/13 12:35
好的,謝謝

小菲老師 

2023 04/13 12:36
不客氣,祝工作順利
