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問題已解決

工業制造企業,公司生產的產品就一種,核算成本流程請老師告知?

84784989| 提問時間:2023 04/10 23:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! (一)歸集分配要素費用。指:生產領用原材料、工人工資及福利費、折舊等等等等。
2023 04/10 23:31
何萍香老師
2023 04/10 23:32
1、材料費 (1)直接耗用的材料: 借:生產成本-基本生產成本-某產品 生產成本-輔助生產成本-某車間 制造費用 貸:原材料-某材料 因一種產品不存在分配z
何萍香老師
2023 04/10 23:32
2、人工費 (1)工資 借:生產成本-基本生產成本-某產品 生產成本-輔助生產成本-某車間 制造費用 貸:應付工資 一種產品不需要分配
何萍香老師
2023 04/10 23:32
(2)福利費 工資的14%。計算與分錄同上。 3、其他要素費用分配的會計分錄,如計提折舊、車間發生的各項雜費等。
何萍香老師
2023 04/10 23:34
二)歸集分配各項間接費用 1、輔助生產費用 將第一步驟中記入“生產成本-輔助生產成本”賬戶的成本進行歸集,將總額按受益對象分配至相應的賬戶中。 借:生產成本-基本生產成本-某產品(如果受益對象為產品的話) 制造費用 貸:生產成本-輔助生產成本-某車間
何萍香老師
2023 04/10 23:34
二、月末計提結轉涉及的分錄 1、計提福利費,按工資總額的14%提取 借:管理費用(或制造費用等)--福利費 貸:應付福利費 2、計提職工教育經費,按工資總額的1.5%提取 借:管理費用(或制造費用等)--職工教育費 貸:其他應付款--職工教育經費 3、工資分配 借:生產成本、制造費用、管理費用等 貸:應付工資 4、計提折舊 借:管理費用(或制造費用等)--折舊費 貸:累計折舊 5、結轉各項收入 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 貸:本年利潤 6、結轉成本支出 借:本年利潤 貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外指出 7、結轉費用 借:本年利潤 貸:管理費用、營業費用、財務費用 8、結轉稅金 借:本年利潤 貸:主營業務稅金及附加 9、季度(或月)結轉所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅 固定資產
84784989
2023 04/11 00:26
月末結轉制造費用到生產成本: 借:生產成本—基本生產成本—制造費用 貸:制造費用—電費/其他 結轉完工產品入庫: 借:庫存商品—鑼 貸:生產成本—基本生產成本—直接材料 貸:生產成本—基本生產成本—直接人工—工資/社保費 貸:生產成本—基本生產成本—制造費用 結轉銷售成本 借:主營業務成本—內銷成本/出口成本 貸:庫存商品—鑼 以上賬務處理您看對不對?生產成本期末要做結轉為零嗎?剛剛試算平衡成本費用處理生產成本沒平,其他我都結轉為0了,生產成本期末需要怎么賬務處理一下嗎?
何萍香老師
2023 04/11 08:01
麻煩稍等一下,我還在車上
何萍香老師
2023 04/11 08:33
窩看你的分錄沒有問題!生產成本期末要做結轉完后可以有余額
何萍香老師
2023 04/11 08:34
有余額代表有尚未完工的在產品
84784989
2023 04/11 08:41
結轉本月銷售成本賬務處理,這里借的主營業務成本金額是本月出庫的金額嗎?出庫金額和本月主營業務收入金額是一樣的有錯誤嗎?庫存商品月末有結存金額,需要做一筆賬務處理嗎?應該怎么處理?
何萍香老師
2023 04/11 08:46
主營業務成本實際金額,出庫是銷售是主營業務收入!一樣沒問題!本月沒完工的在產品不需要結轉
84784989
2023 04/11 08:57
我做了一個庫存商品明細表,月末庫存是完工產品,期初結存減去本月出庫銷售的金額,就是月末結存的沒問題吧?這里的期末庫存商品結存需要做分錄處理嗎?
何萍香老師
2023 04/11 09:02
庫存商品明細體現的是庫存數量和庫存成本和銷售額沒有關系啊,期末庫存商品結存不需要做分錄處理的哈!
84784989
2023 04/11 09:14
庫存成本和銷售額沒有關系,那么本月銷售產品收入是2000元,結轉銷售成本時,是不是按產品實際成本入賬,借主營業務成本1000元,總覺得我這里做的有點不對,本月收入賣出去了1000,結轉成本的時候還是1000,那不是沒有利潤了嗎?是這樣理解主營業務成本嗎?
何萍香老師
2023 04/11 09:18
你看下上面我給你發的流程,上面有的都按那個流程做, 結轉各項收入 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 貸:本年利潤 結轉成本支出 借:本年利潤 貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外指出
84784989
2023 04/11 09:29
好的,謝謝您的幫助!庫存期末存貨成本余額不需要做賬務處理是嗎?那報表會有顯示存貨余額嗎?第二個問題主營業務成本有點沒想通,比如本月主產品銷售賣了1000元,確認收入1000元,這里的結轉銷售成本,是不是按主產品實際成本計算?比如時間成本是800,借主營業務成本800 貸庫存商品800,是不是這樣理解?非常感謝您的幫助
何萍香老師
2023 04/11 09:30
庫存期末存貨成本余額不需要做賬務處理的,會顯示存貨余額, 這里的結轉銷售成本,是不是按主產品實際成本計算,是的你理解的是對的哈!
84784989
2023 04/11 13:01
我剛做了手工丁字賬,原材料借貸為0,庫存商品借貸為0。生產成本借方余額有20多萬,貸方0,制造費用都已結轉到生產成本歸0,稅金及附加、銷管財全部結轉到本年利潤,本年利潤借方虧損了12萬多。本月無收入,主營業務收入和主營業務成本都為0。這種情況您看還需要怎么賬務處理一下嗎?有什么辦法不做虧?
何萍香老師
2023 04/11 13:15
這個得按實際的來哈!實際虧就是虧!
84784989
2023 04/11 13:16
車間設備用的機油計入什么費用?
何萍香老師
2023 04/11 13:20
同學,我們這個平臺規定的是一題一問,有新問題麻煩重新提問!請諒解!謝謝同學的配合! 祝工作順利!生活愉快!
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