問題已解決
公司承接了政府項目,總額200,自行出資100,政府補助100,請問賬務處理上怎么做,該項目不屬于公司主營類型



你好!
麻煩你稍等一下,我看下題
2023 04/10 14:32

84784975 

2023 04/10 15:12
老師,能解答一下嗎,補充一下,該款項屬于先墊資后補助

何萍香老師 

2023 04/10 15:13
請問你們是業主方還是建設方,是建設方對嗎?

何萍香老師 

2023 04/10 15:37
墊付:
借:其他應收款-財務專項款
貸:銀行存款
到賬:如果是收到政府補助的會計分錄
①收到補助時
借:銀行存款/其他應收款
貸:遞延收益
②購建長期資產時
借:在建工程/研發支出等
貸:銀行存款等
③長期資產的使用期內
借:遞延收益
貸:營業外收入

84784975 

2023 04/10 15:43
老師,我們項目實際支付的費用為205萬,審計的時候審減了四萬,這部分怎么處理呢

何萍香老師 

2023 04/10 15:53
減了4萬意思是收不回來嗎?
確實收不回來的應收賬款?。你要做壞賬處理。??如果是應收未收的款項

84784975 

2023 04/10 16:03
減了這四萬包含有買材料開的進項稅2萬,這部分進項稅公司已經抵扣了,收回1萬,那我們進項稅這部分怎么辦呢

何萍香老師 

2023 04/10 16:07
這個進項稅2萬要做進項轉出

84784975 

2023 04/10 16:14
另外這個工程和我們公司沒有后續關系,做完就沒有了,算我們的長期資產嗎?我在做在建工程的時候做合同金額還是實際金額,合同200,實際結算時金額有超出

何萍香老師 

2023 04/10 16:20
沒關系了就按實際金額工程結算結轉成本,不需要做長期資產
