問題已解決
老師,我收到一張發(fā)票是對(duì)方虛開的有問題,這個(gè)分錄怎么做賬呢?



收到對(duì)方虛開的發(fā)票,那不能入賬啊
2023 04/06 16:11

84784950 

2023 04/06 16:14
是的,已經(jīng)入帳啦,怎么調(diào)整呢

向陽老師 

2023 04/06 16:16
可以把它沖銷掉,做負(fù)數(shù)分錄

84784950 

2023 04/06 16:17
正常分錄是借銷售費(fèi)用裝修費(fèi)貸:其他應(yīng)付款

向陽老師 

2023 04/06 16:17
還是這筆分錄,數(shù)字由正號(hào)變成負(fù)號(hào)

84784950 

2023 04/06 16:23
那其他應(yīng)付款不就出現(xiàn)余額了嗎

84784950 

2023 04/06 16:24
這個(gè)已經(jīng)入賬拉,在匯算清繳的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅拉

向陽老師 

2023 04/06 16:32
您好,同學(xué),那就是費(fèi)用票啊,不用管他了

84784950 

2023 04/06 16:34
繳納企業(yè)所得稅如何做分錄呢

向陽老師 

2023 04/06 16:59
借:所得稅費(fèi)用,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
