問題已解決
那不用分其他應收款和其他應付款嗎



你好具體的什么業務的
2023 04/04 23:35

84785018 

2023 04/05 14:02
老師您好,我是接著這個問題問的。

郭老師 

2023 04/05 14:15
不用到其他應收款或者其他應付款借方余額表示對方欠了你的
相反地,你們單位欠了人家的

84785018 

2023 04/05 14:26
比如法人提取備用金,借其他應付款~劉某,貸銀行存款。可以嗎

郭老師 

2023 04/05 14:29
可以的,可以這么做的。

84785018 

2023 04/05 14:41
實發工資比計提工資少100,怎么處理呢

84785018 

2023 04/05 14:42
固定資產計提折舊是按每樣來計提,還是固定資產的總額計提呢?因為有時候固定資產會不定期的增加。

郭老師 

2023 04/05 14:45
紅沖集體的借應付職工薪酬工資,借管理費用工資-100

郭老師 

2023 04/05 14:45
一般按每個固定資產的來

84785018 

2023 04/05 14:49
實發工資比計提的少,可以補計提工資哦,是這樣處理嗎

郭老師 

2023 04/05 14:50
對的,是的,是這么做的。

84785018 

2023 04/05 14:50
按每個固定資產來折舊,那怎么看出一個固定資產已折完呢?

郭老師 

2023 04/05 14:52
原值等于固定資產或者是中間留著一個5%的以內的殘值率。

郭老師 

2023 04/05 14:52
應該有一個固定資產折舊表的,如果沒有的話,是軟件做賬的固定資產卡片里面看一下的。
