問題已解決
航天服務費報稅的時候填哪里?沒有表四,是不是直接填增值稅減免申報明細表里



您好,同學,怎么沒有表4呢
2023 04/04 13:39

84785013 

2023 04/04 13:45
表四填哪里

向陽老師 

2023 04/04 13:46
截圖給我看下呢,同學

84785013 

2023 04/04 13:47
可以看到嗎

向陽老師 

2023 04/04 13:59
您好,同學,填在序號1里面的

84785013 

2023 04/04 14:00
這個選最后一個其他嗎

向陽老師 

2023 04/04 14:04
您好,同學,不需要動它啊,不是有增值稅技術維護費嗎?

84785013 

2023 04/04 14:06
我不填,主表不顯示

84785013 

2023 04/04 14:06
也不顯示減免啊

84785013 

2023 04/04 14:10
主表自己填?

向陽老師 

2023 04/04 14:12
您好,同學,是填在這張表里哦

向陽老師 

2023 04/04 14:12
把金額填在第一行即可

84785013 

2023 04/04 14:12
減免性質代碼及名稱選擇什么

向陽老師 

2023 04/04 14:18
不是一張表啊!您這個填的是什么呢?

向陽老師 

2023 04/04 14:19
在“增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費”行中,本期發生額列填入“280”即可哦,不需要別的操作哦

84785013 

2023 04/04 14:20
不填減免表,主表帶不出來

向陽老師 

2023 04/04 14:21
不需要主表帶出來哦,就那張表就可以了,附表4即可

84785013 

2023 04/04 14:23
主表不帶出來,怎么減免的?
我的應交稅費并沒有減免啊

向陽老師 

2023 04/04 14:26
首先,航天服務費不是填在增值稅申報表附表二,而是應該填在增值稅申報表附表四稅額抵減情況表,同時在主表上填寫有第23欄的應納稅額減征額.當月沒有應交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減.
增值稅申報表附表四:第一欄增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,第2列本期發生額填入發票金額,第4列實際抵減稅額填入抵減額(如應繳增值稅少于抵減額,按應繳金額填寫,差額可以下期再抵).

84785013 

2023 04/04 14:28
當月不可以抵扣,下月才可以抵扣?

84785013 

2023 04/04 14:30
在你們網站搜的答案

向陽老師 

2023 04/04 14:32
本期實際抵減稅額那列填上就是的,可以抵減了,期末無余額

84785013 

2023 04/04 14:34
如果當月不抵扣,不需要天減免表。當月抵扣,填減免表。是這樣嗎

向陽老師 

2023 04/04 14:35
當月不抵扣,那么本期實際抵減稅額那列填0,如果抵扣就填280數字
