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問題已解決

差旅費、餐費、福利費、辦公費最新涉稅政策!

84784991| 提問時間:2023 03/31 21:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、招待費 公司約了客戶王經(jīng)理吃飯,這個餐費能不能抵扣啊? 答:根據(jù)財稅[2016]36號文,餐飲服務適用6%的稅率,購進餐飲服務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,所以交際應酬的餐費、娛樂不能抵扣,如果招待個人住宿的話,所發(fā)生的住宿費屬于個人消費,同樣無法抵扣。 2、差旅費 公司員工下個月要去商務出差,機票,酒店,取得發(fā)票可以抵扣嗎? 答:根據(jù)財稅[2016]36號文,購進的旅客運輸服務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,所以如果乘坐公共交通工具取得的票據(jù)的進項稅額是無法抵扣的。但如果駕駛公司自有車輛出差,就不屬于購進旅客運輸服務,行駛過程中花費的汽油費、停車費、通行費等,如果能取得增值稅專票,其進項都可以抵扣。 營改增后,住宿服務適用6%稅率,如果購入的住宿服務是用于員工因公出差,若能取得增值稅專用發(fā)票,適用一般計稅方法的公司是可以從銷項稅額中抵扣的。 3、福利費 端午的粽子,中秋的月餅,過年大禮包,這些為員工準備的福利,如果能取得專票,可以抵扣嗎? 答:作為集體福利支出的東西全都是無法抵扣的。 4、會議培訓費 培訓新員工的培訓費,包含餐費和會議服務費,這些都可以抵扣嗎? 答:會議費專票的稅款是可以抵扣的。不過,注明了餐費的部分,得要另外開具,不能抵扣的。
2023 03/31 21:49
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