問題已解決
老師固定資產暫估入賬和收到發票后在做賬,這兩個分錄怎么做呢?



同學您好,借:固定資產, 貸:銀行存款,收票借:固定資產或負數,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,資月借:管理/制造費用,貸:累計折舊,
2023 03/31 11:28

84785034 

2023 03/31 13:26
沒看懂收到票的做的分錄?為什么不是做一筆紅沖的分錄,再做借:固定資產 應交稅費—應交增值稅進項稅 貸:銀行存款呢?

易 老師 

2023 03/31 13:35
你好,你這種也行的,這種做法也可以

84785034 

2023 03/31 13:42
老師按照你說的。比如借:固定資產—2000? 貸:在建工程—2000(暫估) 收到票 借:固定資產—2500? 應交稅費—應交增值稅進—500 貸:固定資產—2000 在建工程—1000(差額)? ?老師你看下這樣做對嗎?

易 老師 

2023 03/31 13:45
同學您好,你好,可以的, 沒問題

84785034 

2023 03/31 13:51
老師這個報告中的折舊方法用的是哪一種呢?

84785034 

2023 03/31 13:52
這個是審計報告中的

易 老師 

2023 03/31 13:55
同學您好,直線法折舊

84785034 

2023 03/31 14:22
老師固定資產折舊的殘值率是怎么確定的呢

易 老師 

2023 03/31 14:27
同學您好,企業可以自行規范一般5%
