問題已解決
老師,2022年度多計提費用,現在調整回來,應該怎樣把多計提費用做調整到以前年度損益調整呀,科目怎樣用呀,老師



您好,當時計提的時候怎么做的呢?
2023 03/29 15:23

84785014 

2023 03/29 15:24
借,主營業務成本,貸,其他應付款暫估,老師

東老師 

2023 03/29 15:25
借其他應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

84785014 

2023 03/29 15:25
是不是,就是借,其他應付款暫估,貸,以前年度損益

東老師 

2023 03/29 15:25
那我上面說的這么做就行了

84785014 

2023 03/29 15:26
就是后面這一步貸未分配利潤不是第一步結轉后,直接就生存科目呀,老師,做了后面一步會不會結轉后沖突了

東老師 

2023 03/29 15:27
沒太明白你的意思

84785014 

2023 03/29 15:48
就是我這邊借其他應付款暫估,貸以前年度損益調整,這個以前年度損益調整就在損益類科目,我每個月做完賬就會結轉,所以這邊結轉后以前年度損益調整科目會結轉到未分配利潤,所以老師剛剛發科目第二步是不是就不用單獨做了。

東老師 

2023 03/29 15:48
對的,那就不需要單獨再做賬了

84785014 

2023 03/29 15:49
好的,老師,謝謝老師

東老師 

2023 03/29 15:49
不客氣,幫忙給個五星好評
