問題已解決
老師好,今年匯算清繳后讓補繳企業所得稅,那分錄怎么寫啊?也要計提嗎



(1)匯算清繳后,補繳企業所得稅
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅
(2)繳納企業所得稅時
借:應交稅費——應交所得稅
貸:銀行存款
(3)結轉以前年度損益調整
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2023 03/29 10:07

84785000 

2023 03/29 10:22
老師,上年度收入誤記到其他應交款里了,現在怎么調啊

向陽老師 

2023 03/29 10:28
可以回到上年度做賬啊,反審,反結賬,反記賬

84785000 

2023 03/29 10:29
老師5年前的,現在報表其他應交款里有余額

向陽老師 

2023 03/29 10:31
那就一筆沖掉它,做成正確的分錄

84785000 

2023 03/29 10:32
做到現在就行吧,不要調表什么的吧

向陽老師 

2023 03/29 10:37
您好,同學,數字大嗎?

84785000 

2023 03/29 10:39
不大幾千

向陽老師 

2023 03/29 10:51
那沒有關系,做到現在即可
