問題已解決
老師,現在做匯算清繳時,之前暫估部分怎么處理,沒有收到發票?



納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,實際這個有業務的。
2023 03/28 15:58

84785035 

2023 03/28 15:59
不需要做賬務處理是吧老師?

郭老師 

2023 03/28 16:01
你好,這個實際有業務的嗎?

郭老師 

2023 03/28 16:01
實際有業務的不需要調賬。

84785035 

2023 03/28 16:03
報第四季度企業所得稅時成本不夠,就先暫估了

郭老師 

2023 03/28 16:04
借應付賬款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整待利潤分配未分配利潤。

84785035 

2023 03/28 16:04
相當于沒有實際業務發生

郭老師 

2023 03/28 16:04
上面寫了分錄了,這個是紅沖的。

84785035 

2023 03/28 16:05
小企業會計準則都需要按以前年度調整嗎?

郭老師 

2023 03/28 16:05
你好,借應付賬款,貸利潤分配,未分配利。

84785035 

2023 03/28 16:07
那匯算清繳及年報表暫估部分怎么做呢老師,直接不報進去嗎

郭老師 

2023 03/28 16:09
納稅調增不是嗎?財務報表還是你第四季度填寫的,這個包含著暫估。
