問題已解決
年貨一部分900元是員工墊錢買的,后已給員工報銷;另一部分年貨600元是對公轉賬買的。請問怎么做分錄?



學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款,其他應付款
2023 03/24 20:23

84785007 

2023 03/24 20:25
請問給員工報銷時是
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款
這樣嗎?

易 老師 

2023 03/24 20:25
你說的這種也可以的。

84785007 

2023 03/24 20:28
哦哦,那按老師的說法是計提時
借:管理費用-福利費1500
貸:應付職工薪酬-職工福利費1500
支付時
借:應付職工薪酬-職工福利費600
貸:銀行存款600
借:應付職工薪酬-職工福利費900
貸:其他應付款900
是正確的嗎?

易 老師 

2023 03/24 20:49
是的沒錯, 是這樣的

84785007 

2023 03/24 20:50
好的,謝謝老師!

易 老師 

2023 03/24 20:51
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
