問題已解決
購買米給員工年貨送禮怎么做賬



你好 計提時:
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬
支付時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
2020 02/28 10:04

84785045 

2020 02/28 10:06
收到謝謝

84785045 

2020 02/28 10:07
直接做借:管理費用貸:現金,可以嗎

答疑蘇老師 

2020 02/28 10:08
你好 不可以的 需要通過應付職工薪酬來過渡。

84785045 

2020 02/28 10:08
好的

答疑蘇老師 

2020 02/28 10:09
祝同學工作順利哦!

84785045 

2020 02/28 10:32
如收到客人發票但是款未付,怎么做賬

答疑蘇老師 

2020 02/28 10:34
你好 那么貸方就是其他應付款科目。
