問題已解決
計提本月工資可以借:管理費用---工資表上得實發金額。貸:應付職工薪酬--工資表上的實發金額



不可以的,計提的金額應該是應發金額。
2017 11/26 10:05

84785023 

2017 11/26 10:08
老師,你看看我這樣做計提本月工資借:管理費用200貸應付職工薪酬200.下月發放時:借:應付職工薪酬200貸:其他應收款-社保100銀行存款100.這樣做對不對

方亮老師 

2017 11/26 10:12
分錄正確。

84785023 

2017 11/26 10:15
我錯了,我計提本月工資的時候計提數是工資表上的實發數。發放的時候是用應發數。錯了好幾個月,怎么辦

方亮老師 

2017 11/26 10:22
1、根據少計提的金額補記提即可:
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-工資
2、您說的發放時用的應發數,應發數是大于實發數的,你們單位多支付給職工工資了嗎?

84785023 

2017 11/26 10:25
@亮老師沒有多發。那我可以把這個幾個月計提時候少的數據一起做總數補計提嗎?

方亮老師 

2017 11/26 10:27
可以把這個幾個月計提時候少的數據一起做總數補計提
