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計提工資,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資 ,數據是實發工資嗎



您好, 這個不是實發工資,是扣除社保,專項之前的
2024 09/07 14:33

84785034 

2024 09/07 14:36
沒懂老師,比如 應發工資是1000,實發工資是700,個人社保200,個人公積金100,那是要用哪個數字。

劉艷紅老師 

2024 09/07 14:36
用這個1000就可以了,按這個來計提

84785034 

2024 09/07 14:37
管理費用也包含個人的負擔的部分嗎

劉艷紅老師 

2024 09/07 14:39
不包括,這個計入其他應收款里面

84785034 

2024 09/07 14:41
管理費用-研發費用 -研發人員人工費用,這個科目是也不包含個人負擔的數據嗎

劉艷紅老師 

2024 09/07 14:42
是的, 這個不包括個人部分的

84785034 

2024 09/07 15:11
老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:14
第一筆沒看明白,后兩筆是對的

84785034 

2024 09/07 15:17
我也是第一筆沒看明白 ,社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)

84785034 

2024 09/07 15:19
是社保那筆嘛 還是個稅那筆 不太對?

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:19
第一筆可能是調賬的分錄

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:19
第一張那個看不明白

84785034 

2024 09/07 15:21
社保那筆 我看他是把個人+單位的都計入了管理費用,不是說個人的不能記到管理費用里嗎

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:22
是的,是不能的,這個是做錯的,后面的就沒有了

84785034 

2024 09/07 15:26
就社保的是錯的是吧 那我要是調賬怎么調呢 我都懵了

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:27
把他的做負數,你再做正數

84785034 

2024 09/07 15:31
正確的分錄 我該怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:33
借:管理費用
其他應收款
貸:應付職工
借:應付職工
貸銀行存款
其他應收款

84785034 

2024 09/07 15:54
您看公積金那筆是其他應付,為啥社保這筆是其他應收呢

劉艷紅老師 

2024 09/07 15:57
這兩個科目都可以用的,最后都沖掉了
