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老師,你好,我現在補交21年的無票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個收入?21年無票收入怎么入賬,會計分錄怎么做,補交的稅款分錄怎么做?



你好,針對這個無票收入,現在是開具發票了嗎 ?
2023 03/23 16:09

84785035 

2023 03/23 16:11
沒有開具,才剛補交了21年的無票收入增值稅,我現在怎么紅沖?

鄒老師 

2023 03/23 16:12
你好,既然沒有針對這個無票收入開具發票,就不應當紅沖無票收入的?

84785035 

2023 03/23 16:15
那我這個稅是白交了嗎?那我的賬要怎么做,稅務局要求補交,調整了收入,這個收入因為沒開發票,要計入無票收入繳納增值稅。那我的賬要怎么調整

鄒老師 

2023 03/23 16:16
你好,沒有白交。如果之后針對這個無票收入開具了發票,是不需要再次納稅的。
之前你做的無票收入分錄是??

84785035 

2023 03/23 16:18
我之前沒做,現在補錄呢,那我針對這個無票收入開具發票的時候正常開具嗎?會計分錄分別怎么做?

鄒老師 

2023 03/23 16:19
你好,無票收入分錄是
借:銀行存款等科目,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
補交的稅款分錄
?借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

84785035 

2023 03/23 16:21
那我針對這個無票收入開具發票時怎么開具。怎么做賬

鄒老師 

2023 03/23 16:21
你好,根據實現收入情況,開具發票。
先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據發票開具情況做收入分錄?

84785035 

2023 03/23 16:23
那這個開具的發票不是要交增值稅嗎?

鄒老師 

2023 03/23 16:23
你好,之前已經做了無票收入繳納了增值稅,后面開具發票是不需要再次納稅的

84785035 

2023 03/23 16:24
發票票面上不是有稅額嗎?怎么不用交,我不懂?麻煩老師在說一下

鄒老師 

2023 03/23 16:25
你好,發票票面上是有稅額
先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據發票開具情況做收入分錄?
這個過程稅額剛好抵消了?

84785035 

2023 03/23 16:28
老師,我們是建筑公司,471萬的成本,相應的多少收入是合適的?

鄒老師 

2023 03/23 16:29
你好,471萬的成本,相應的多少收入是合適(這個是沒有一個統一標準的 )

84785035 

2023 03/23 16:30
大概多少合適,現在我們收入是220萬,,稅務局說成本大于收入要調整年報,這個收入大概調整到多少合適?

鄒老師 

2023 03/23 16:32
你好,471萬的成本,收入在550萬到800萬左右,僅供參考?

84785035 

2023 03/23 16:44
老師這個比例怎么算的?

鄒老師 

2023 03/23 16:45
你好,這個是沒有一個統一標準的 ,沒有具體比例的計算公式
