問題已解決
2022年原料暫估入庫,沒來發(fā)票,金額多了,2023年1月來發(fā)票,該怎么做憑證



你好 暫估錯了 是這樣嗎?
2023 03/21 15:59

84785018 

2023 03/21 16:00
數(shù)量對,金額多了

84785018 

2023 03/21 16:01
而且還跨年了

玲老師 

2023 03/21 16:08
你好? 多計提 的紅沖處理就行? 借 應(yīng)付,貸原材料
按發(fā)票入賬?

84785018 

2023 03/21 16:10
跨年了,多結(jié)轉(zhuǎn)的原材料計入以前年度損益調(diào)整還是未分配利潤?

玲老師 

2023 03/21 16:11
你好 不用 這個不影響損益?

84785018 

2023 03/21 16:19
老師,不對吧,去年暫估的原料全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,今年來了發(fā)票影響損益呀

玲老師 

2023 03/21 16:24
那你沒有說領(lǐng)用啊,你就說原材料的。成本當(dāng)然影響水益了。

84785018 

2023 03/21 16:47
那用哪個科目?

84785018 

2023 03/21 16:47
那多結(jié)轉(zhuǎn)的金額進哪個科目

玲老師 

2023 03/21 16:47
。用以前年度損益調(diào)整科目。

84785018 

2023 03/21 17:07
好的,謝謝

玲老師 

2023 03/21 17:18
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
