問題已解決
請問2022年結束要過到2023年,那2022年要結轉利潤分配,未分配利潤是嗎??



同學您好,是的沒錯, 是這樣的 借:主營業務成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業務收入,其他業務收入,貸:本年利潤
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數。借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
結轉時
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023 03/21 10:32

84785037 

2023 03/21 10:41
問,是不是只結轉本年的利潤,與以前年度無關是嗎?

易 老師 

2023 03/21 10:45
學員您好,是的,對的

84785037 

2023 03/21 11:01
老師,虧損是怎么做分錄,盈利怎么做分錄,分開寫可以嗎?上面你寫負數是什么?

84785037 

2023 03/21 11:03
你好,老師,結轉本年利潤是看哪里的數?

易 老師 

2023 03/21 11:20
就看本年利潤是借方還是貸方轉平就可以了。

84785037 

2023 03/21 12:46
謝謝老師,還有一個問題,我今天20230年3月才發現之前2021年已經計提了管理費用1000元,但2022年重復做管理費用1000,2022年第4季度的已經申報了,我那直接登到2022年去更正憑證嗎?還是怎么做比較規范呢

易 老師 

2023 03/21 12:59
如能反結賬開更正2022年的最好,不能的話就調賬,借:其他應收款,貸:以前年度損益調整-XXX費用
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤

84785037 

2023 03/21 13:49
老師,第四季度的資產負債表和利潤表是按哪個時候的數來報的呢?

易 老師 

2023 03/21 13:53
同學您好,這個與年報是一樣的數據,通常報季報的時候數據不準,年報定下來后更新季報
