問題已解決
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 科目余額結轉為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3310.28 +3790.28



對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023 03/19 11:54

84785021 

2023 03/19 12:03
然后在結轉增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 3310.28+3790.28 應交稅費未交增值稅3310.28+3790.28 本月實際要繳納的增值稅就是3310.28+3790.28

84785021 

2023 03/19 12:05
為什么這個題目的實際答案跟我理解的不太一樣。這個題目只需要交3310.28 ?以前的轉出未交增值稅的貸方不用交嗎

東老師 

2023 03/19 12:07
對,因為這個增值稅結轉的方式有很多種。

84785021 

2023 03/19 12:17
沒明白哈哈

東老師 

2023 03/19 12:18
就是說增值稅的結轉方式有很多種,這種也是沒問題的。
