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小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?



同學你好,對的,應該在季度未來做。
2023 03/17 23:30

小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
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