問題已解決
你好,我8月份計提項目成本,把01.063代碼項目的填錯為01.063項目,所以核算項目掛錯了,請問我這樣調整憑證對不對?我先做個錯誤科目和錯誤結轉科分錄錯誤的負數,再做一個正確分錄,核算項目本年度累計調整為0了



同學你好
是這樣做的
先做錯誤的原分錄負數紅沖了
然后再做藍字
2023 03/17 15:48

84784979 

2023 03/17 15:57
暫估人工費:借:工程施工-合同成本-暫估成本
貸:應付賬款-暫估成本
結轉成本:借:主要業務成本
貸:工程施工-合同成本-暫估成本
隔月沖銷暫估:借:(紅字)工程施工-合同成本-暫估成本
貸:(紅字)應付賬款-暫估成本
借:工程施工-合同成本-暫估成本
貸:主要業務成本

84784979 

2023 03/17 15:58
老師,我沖銷暫估成本這樣對嗎?做了這些分錄我再做實際項目成本

樸老師 

2023 03/17 16:03
可以的
可以這樣做的
