問題已解決
老師好,現發現2021年錯賬,多計提了一筆印花稅導致應交稅費-印花稅一直有貸方余額,現在怎么處理,直接紅沖掉嗎



你好;? ?你去紅沖;? 借 應交稅費-應交印花稅 貸 以前年度損益調整??
2023 03/16 10:51

84784992 

2023 03/16 11:07
不同時把以前年度損益調整轉到未分配利潤嗎

meizi老師 

2023 03/16 11:19
你好; 是的; 月末要結轉一下的??

老師好,現發現2021年錯賬,多計提了一筆印花稅導致應交稅費-印花稅一直有貸方余額,現在怎么處理,直接紅沖掉嗎
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