問題已解決
老師,如果因為調整跨年分錄做了分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付工資-應付職工薪酬 那期末需要怎么結轉嗎



同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要結轉了的
2023 03/14 09:39

84784962 

2023 03/14 09:41
但報表的期初未分配利潤加凈利潤就對不上期末的未分配利潤

易 老師 

2023 03/14 09:53
有調整就不需要對上的有這個差異才是正常的

84784962 

2023 03/14 09:54
那這一整年都會有這個差異存在,我不用管是吧

易 老師 

2023 03/14 10:03
是的沒錯, 是這樣的
