問題已解決
老師,工會經費返還給我們的時候改怎么做賬呢?



借:銀行存款
借:管理費用(負數)
2023 03/09 21:01

84784986 

2023 03/09 21:04
老師,單獨建帳的也是這么做嗎?

劉艷紅老師 

2023 03/09 21:05
這個不是稅務局退的,是吧

84784986 

2023 03/09 21:12
是稅務局帶收了又返還的

劉艷紅老師 

2023 03/09 21:17
交給稅務局你做賬了嗎?

84784986 

2023 03/09 21:19
做了,計提按2個點借管理費用工會經費,貸應付職工薪酬工會經費,交的時候借應付職工薪酬工會經費,貸銀行存款

劉艷紅老師 

2023 03/09 21:23
按我這樣做分錄就可以了
借:銀行存款
借:管理費用(負數)

84784986 

2023 03/09 21:23
好的謝謝

劉艷紅老師 

2023 03/09 21:25
不客氣,很高興幫你解答
