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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月我們計(jì)提420000,進(jìn)行了暫估,2月取得的成本票成本票應(yīng)該做賬的話貼到哪?



暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 03/08 09:03

84784956 

2023 03/08 09:05
老師老師,我們是暫估公司項(xiàng)目的成本。

84784956 

2023 03/08 09:06
該寫哪個(gè)成本費(fèi)用啊?

84784956 

2023 03/08 09:07
我們涉及到跨年

家權(quán)老師 

2023 03/08 09:08
跨年沖暫估就調(diào)整利潤(rùn)分配

84784956 

2023 03/08 09:09
您把分錄在寫一下吧

家權(quán)老師 

2023 03/08 09:13
暫估入庫(kù)
借;工程施工-成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 差額?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
