問題已解決
給研發人員發工資分錄該怎么做?



計提借研發支出-資本化/費用化-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2023 03/07 22:48

84784956 

2023 03/07 22:54
那報銷出差的話,如果要記到研發費用里面的話分錄該怎么做

郭老師 

2023 03/07 23:06
借研發支出、差旅費,貸銀行存款

84784956 

2023 03/07 23:22
老師為什么不寫到研發費用?要寫到研發支出?

郭老師 

2023 03/07 23:24
一級科目就是研發支出,沒有研發費用一級科目

84784956 

2023 03/07 23:30
老師上面我問的兩個問題期末需要結轉嗎?

郭老師 

2023 03/07 23:34
費用化的需要月末結轉的管理費用
資本化的不需要

84784956 

2023 03/07 23:36
這個得手動寫還是說軟件可以自動結轉?

郭老師 

2023 03/07 23:45
你好自己做的
手動做的

84784956 

2023 03/08 00:00
老師你能把結轉的分錄寫一下嗎?

郭老師 

2023 03/08 00:14
借管理費用
貸研發支出費用化-工資等
