問題已解決
我上個月開出一張銷項發票,這個月需要沖紅,可以遞減這個月的銷售稅額是吧,想問下 那上個月認證抵扣的進項稅額 怎么辦



你好,對的,是的,留著以后抵扣。
2023 03/06 17:00

84785045 

2023 03/06 17:06
如果 我不知道后面要沖紅這張發票,已經抵扣的進項稅額怎么辦

郭老師 

2023 03/06 17:06
可以正常抵扣,正常認證抵扣就是了。

84785045 

2023 03/06 17:10
認證抵扣 我少繳了稅款 下個月沖紅 銷項稅額不是可以抵減嗎 已經抵扣的進項稅額 要做轉出嗎 會重復抵減嗎

84785045 

2023 03/06 17:11
比如 我沖紅的發票稅額50 進項抵扣10 下個月沖紅了 50直接抵減我下個月的銷項稅額了 那這個10進項稅額怎么處理

郭老師 

2023 03/06 17:12
你好,之前的那個是允許抵扣嗎?如果允許抵扣的,不需要轉出的,你這個月紅沖了之后沒有銷售額,填寫負數銷售額,你繳納的稅款就會留著以后抵扣。

84785045 

2023 03/06 17:21
就是說 我上個月銷項稅額50元 抵扣勾選進項稅額10元 我交了40元的稅 ,這個月 這個發票沖紅了 ,又有新的銷項稅額100元,銷項稅額直接抵減了50元 ,我這個月只用交50元 的稅款是嗎

郭老師 

2023 03/06 17:27
對的,是的,是這么理解的。

84785045 

2023 03/06 18:06
相當于10元的進項抵扣 還是用掉了 不用管他是吧

郭老師 

2023 03/06 18:08
對的是的,是這個意思。
