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請問老師,這個分錄中的營業外支出,企業所得稅匯算清繳需要調增嗎?



同學你好
對的
這個要調增的哦
2023 03/06 13:18

84785035 

2023 03/06 13:20
請問老師調增的政策依據是什么?謝謝

樸老師 

2023 03/06 13:28
因為不能稅前扣除的哦

84785035 

2023 03/06 13:29
請問依據那個政策呢?謝謝

樸老師 

2023 03/06 13:34
同學你好
這個就是會計準則呀

84785035 

2023 03/06 13:41
政策依據:《中華人民共和國企業所得稅法》第八條 企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應納稅所得額時扣除。屬于這條嗎?但是是合理的支出呀?

84785035 

2023 03/06 13:42
我的意思是,企業所得稅匯算清繳,中不允許扣除的金額都是有依據的:政策依據:《企業所得稅法實施條例》第四十條 企業發生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。比如這個就是依據

樸老師 

2023 03/06 13:46
同學你好
你這個不是合理的收入
這個要調增

84785035 

2023 03/06 13:47
合理的支出呀?就是個稅小數點差異。當時計提的時候沒注意

樸老師 

2023 03/06 13:55
同學你好
你差額交給稅局了嗎
