問題已解決
老師,之前付的280元稅盤服務費現(xiàn)在申報抵減,要怎么做分錄?



?1、一般納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款
支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款
支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅
貸:管理費用
2023 03/01 18:32

84785037 

2023 03/01 18:40
謝謝老師!

84785037 

2023 03/01 18:40
很詳細謝謝!

樸老師 

2023 03/01 18:42
滿意請給五星好評,謝謝

84785037 

2023 03/01 18:44
老師,管理費用要寫哪個二級科目呢?

84785037 

2023 03/01 18:44
在哪里給星??

84785037 

2023 03/01 18:46
老師,那這樣減免稅那個二級科目變有借方余額了呀

樸老師 

2023 03/01 18:52
辦公費或者其他都可以
點立即結束再點五顆星哦

84785037 

2023 03/01 18:53
老師,那減免稅會有一個借方余額,是這樣嗎?

樸老師 

2023 03/01 19:00
對的 是這樣的
沒事的
