問題已解決
老師你好,個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯了,現在發現了。當時開的稅率是百分之一,現在我紅沖那張,那個稅率怎么弄?



當個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯誤時,建議對方先將錯誤的發票紅沖,然后重新開具正確的專票,根據當時發票開具時的稅率來確定,如當時開的稅率是百分之一,則重新開具的也應是百分之一,有關專票開具相關規定可以參考《中華人民共和國發展改革委關于印發個人獨資企業、合伙企業發票管理辦法的通知》(發改價格函〔2018〕249號)。
應用案例:比如某A公司與某B公司的經營合同中規定,A公司需支付給B公司1000元,為此A公司開具了1000元的增值稅專用發票,但A公司在開具的時候由于稅率計算錯誤,將17%的稅率改為7%,因此應當將該發票紅沖,并重新開具一張正確的專用發票,即應開具17%的稅率。
2023 03/01 18:00
