問題已解決
對方公司開了一張差額征稅的發(fā)票,我公司是物業(yè)公司,對方派遣員工的發(fā)票,這個(gè)稅額我司入那個(gè)科目,明細(xì)科目是什么?我司按實(shí)際票上的稅額做進(jìn)項(xiàng)抵扣



稅額直接做進(jìn)項(xiàng)稅就是
2023 02/24 14:47

84784994 

2023 02/24 15:02
那四級科目寫什么? 0.227%稅率才這個(gè)數(shù)

84784994 

2023 02/24 15:03
是按稅率寫還是寫差額征稅

家權(quán)老師 

2023 02/24 15:15
直接就寫差額征稅
