問題已解決
@郭老師,追問次數用完,麻煩再接一下我的問題



在具體的什么問題。
2023 02/23 17:59

84784969 

2023 02/23 18:03
我2022年攤銷了107800,這個是發票,就是說發票是184800,2022年已經攤銷了107800,然后2022年3月只付過一個24000,

郭老師 

2023 02/23 18:06
你好。那你再翻攤剩余的就可以了,之前的不用調整。

84784969 

2023 02/23 18:07
那只付了24000,發票金額184800全部攤完嗎,這個沒有影響嗎,怎么平賬

郭老師 

2023 02/23 18:13
哦,沒有影響的,你當時付款的分錄怎么做的,是銀行存款嗎?如果是的話,你分攤的時候做到應付賬款或者是其他應付款都行。

84784969 

2023 02/24 11:24
2022年3月付款是做借預付賬款房屋租金24000貸銀行存款24000

郭老師 

2023 02/24 11:27
借管理費用等
貸預付賬款。

84784969 

2023 02/24 11:31
啥意思?哪2023年1月份還要繼續攤銷嗎?攤銷怎么寫

郭老師 

2023 02/24 11:32
你好,你不是沒有分攤嗎?做到2023年分攤里面。

84784969 

2023 02/24 11:39
意思是繼續分攤到2023年11月嗎,那怎么平賬,因為只付了24000呀

郭老師 

2023 02/24 11:40
你好,借管理費用
貸預付賬款你沒有支付的,在預付賬款里面掛著貸方余額。

郭老師 

2023 02/24 11:40
貸方有余額,是欠款嗎?

84784969 

2023 02/24 11:43
意思是說2023年1月繼續攤銷一直攤到2023年11月嗎

郭老師 

2023 02/24 11:46
對的,是的,是這個意思的。

84784969 

2023 02/24 11:53
攤銷的分錄怎么寫

郭老師 

2023 02/24 11:58
借管理費用,貸預付賬款。

84784969 

2023 02/24 11:59
借管理費用福利費貸預付賬款嗎,因為是老板的宿舍

郭老師 

2023 02/24 12:00
借管理費用福利費
貸、應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款

84784969 

2023 02/24 15:56
固定資產原價137988.68,折舊4年,從2021年10月開始攤銷,每個月2731.03,那是攤到2025年6月,殘值是6451.33嗎

郭老師 

2023 02/24 15:59
137988.68-殘值)/12/4=2731.03
求一下這個殘值就可以了。
