問題已解決
?老師,我是物業(yè)公司(小規(guī)模),年末預收到次年的物管費10萬元(未開票),這筆會分錄該怎么做?



那么假如這10
萬元在12月開出了發(fā)票,仍然是作為預收款來入賬嗎?
2023 02/21 16:59

84784984 

2023 02/21 17:17
老師,如果開出了發(fā)票,會計分錄也是同上,不確認收入,同時也不確認應交增值稅嗎?

84784984 

2023 02/21 17:25
那就是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-增值稅 ,然后匯算清繳時把這筆收入調減出來,是嗎?

84784984 

2023 02/21 17:32
明年分月從預收款里轉出來確認收入嗎?因為有收次年一年的,有半年的,幾個月的

微微老師 

2023 02/21 16:55
您好,借:銀行存款
貸:預收賬款

微微老師 

2023 02/21 17:03
您好,如果開了發(fā)票,所得稅上不確認收入,可以作為預收款

微微老師 

2023 02/21 17:17
不一樣,需要確定應交增值稅的

微微老師 

2023 02/21 17:27
您好,借銀行存款? 貸預收賬款? ?貸應交稅費-應交增值稅(銷項)
明年再確認收入

微微老師 

2023 02/21 17:33
明年分月從預收款里轉出來確認收入
