問題已解決
上期末有留底稅額,本期銷項小于進項如何做賬



同學,你好,進項做結轉處理,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2023 02/21 11:17

84784964 

2023 02/21 11:18
怎么寫分錄呢?能否詳細些

劉艷紅老師 

2023 02/21 11:20
借,應交稅費-未交增值稅
貸,應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

84784964 

2023 02/21 11:25
上期留底4692.51
本期開票銷項297.32
本期收到進項發票未抵扣327.64
會計分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2023 02/21 11:33
期末的留抵的進項稅額也就是指本期的銷項稅額小,進項稅額大,兩者抵消后進項稅仍然大于銷項稅,這就是期末留抵的進項稅額,不用任何賬務處理,就在進項稅的借方保留就可以了

劉艷紅老師 

2023 02/21 11:33
不好意思,前面看錯了,
