問題已解決
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做



您好,1分錄是錯誤的,結轉應交稅費未交增值稅,只需要應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)
2022 03/14 15:06

84785009 

2022 03/14 15:29
老師你看一下我做的對不對?

小林老師 

2022 03/14 15:52
您好,上期第一個分錄不需要,下期也需要做分錄
